【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年6月26日 |
| 【事業年度】 | 第124期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
| 【会社名】 | シャープ株式会社 |
| 【英訳名】 | Sharp Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役会長兼社長 戴 正 呉 |
| 【本店の所在の場所】 | 堺市堺区匠町1番地 |
| 【電話番号】 | (072)282-1221 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理統轄本部 管理本部 経理部長 岸 昭 彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 堺市堺区匠町1番地 |
| 【電話番号】 | (072)282-1221 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理統轄本部 管理本部 経理部長 岸 昭 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年6月21日に提出いたしました第124期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(税効果会計関係)
(セグメント情報等)
関連情報
2 地域ごとの情報
2 財務諸表等
(1)財務諸表
注記事項
(税効果会計関係)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(税効果会計関係)
(訂正前)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | |
| (1)繰延税金資産 | ||
| たな卸資産 | 23,721 | 18,731 |
| 未払費用 | 22,760 | 21,830 |
| 賞与引当金 | 5,887 | 5,802 |
| 販売促進引当金 | 3,978 | 4,119 |
| 買付契約評価引当金 | 14,877 | 6,496 |
| 退職給付に係る負債 | 35,244 | 31,246 |
| 建物及び構築物 | 26,761 | 23,597 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,666 | 3,225 |
| ソフトウエア | 5,261 | 4,731 |
| 長期前払費用 | 13,048 | 11,485 |
| 繰越欠損金 | 319,765 | 355,256 |
| その他 | 50,177 | 49,377 |
| 繰延税金資産小計 | 529,150 | 535,899 |
| 評価性引当額 | △502,548 | △515,147 |
| 繰延税金資産合計 | 26,601 | 20,752 |
<後略>
(訂正後)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | |
| (1)繰延税金資産 | ||
| たな卸資産 | 23,721 | 18,731 |
| 未払費用 | 22,760 | 21,830 |
| 賞与引当金 | 5,887 | 5,802 |
| 販売促進引当金 | 3,978 | 4,119 |
| 買付契約評価引当金 | 14,877 | 6,496 |
| 退職給付に係る負債 | 35,244 | 31,246 |
| 建物及び構築物 | 26,761 | 23,597 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,666 | 3,225 |
| ソフトウエア | 5,261 | 4,731 |
| 長期前払費用 | 13,048 | 11,485 |
| 繰越欠損金 | 359,138 | 323,193 |
| その他 | 50,177 | 49,377 |
| 繰延税金資産小計 | 568,523 | 503,836 |
| 評価性引当額 | △541,922 | △483,084 |
| 繰延税金資産合計 | 26,601 | 20,752 |
<後略>
(セグメント情報等)
【関連情報】
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
2 地域ごとの情報
(1)売上高
(訂正前)
(単位:百万円)
| 日本 | 中国 | その他 | 合計 |
| 656,144 | 1,117,883 | 653,243 | 2,427,271 |
<後略>
(訂正後)
(単位:百万円)
| 日本 | 中国 | その他 | 合計 |
| 656,144 | 1,157,370 | 613,756 | 2,427,271 |
<後略>
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【注記事項】
(税効果会計関係)
(訂正前)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| (1)繰延税金資産 | ||
| たな卸資産 | 19,378 | 15,161 |
| 未払費用 | 12,063 | 12,286 |
| 賞与引当金 | 4,131 | 3,891 |
| 製品保証引当金 | 3,302 | 3,476 |
| 買付契約評価引当金 | 14,877 | 6,496 |
| 関係会社事業損失引当金 | 17,266 | 17,862 |
| 建物 | 24,184 | 21,164 |
| 機械及び装置 | 4,327 | 801 |
| ソフトウエア | 5,075 | 4,480 |
| 長期前払費用 | 13,048 | 11,485 |
| 関係会社株式 | 10,271 | 10,815 |
| 繰越欠損金 | 300,960 | 333,785 |
| その他 | 9,414 | 12,347 |
| 繰延税金資産小計 | 438,301 | 454,056 |
| 評価性引当額 | △438,301 | △454,056 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
<後略>
(訂正後)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| (1)繰延税金資産 | ||
| たな卸資産 | 19,378 | 15,161 |
| 未払費用 | 12,063 | 12,286 |
| 賞与引当金 | 4,131 | 3,891 |
| 製品保証引当金 | 3,302 | 3,476 |
| 買付契約評価引当金 | 14,877 | 6,496 |
| 関係会社事業損失引当金 | 17,266 | 17,862 |
| 建物 | 24,184 | 21,164 |
| 機械及び装置 | 4,327 | 801 |
| ソフトウエア | 5,075 | 4,480 |
| 長期前払費用 | 13,048 | 11,485 |
| 関係会社株式 | 10,271 | 10,815 |
| 繰越欠損金 | 340,333 | 301,722 |
| その他 | 9,414 | 12,347 |
| 繰延税金資産小計 | 477,675 | 421,993 |
| 評価性引当額 | △477,675 | △421,993 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
<後略>
以上