【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年9月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第122期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 昭和パックス株式会社 |
| 【英訳名】 | SHOWA PAXXS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大西 亮 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区市谷本村町2番12号 |
| 【電話番号】 | (03)3269-5111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 飯崎 充 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区市谷本村町2番12号 |
| 【電話番号】 | (03)3269-5111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 飯崎 充 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年8月10日に提出いたしました第122期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)四半期報告書の記載事項において、投資有価証券の評価の計算に誤りがありました。よって当第1四半期連結会計期間末における投資有価証券の評価額を訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、四半期連結損益計算書に与える影響はありません。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
3 財政状態及び経営成績の分析
(2)財政状態
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
| 回次 | 第121期 第1四半期 連結累計期間 | 第122期 第1四半期 連結累計期間 | 第121期 | |
| 会計期間 | 自平成28年4月1日 至平成28年6月30日 | 自平成29年4月1日 至平成29年6月30日 | 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 4,530,088 | 4,736,682 | 19,990,185 |
| 経常利益 | (千円) | 254,798 | 366,476 | 1,298,788 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 164,655 | 253,784 | 868,422 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 41,851 | 502,974 | 1,820,925 |
| 純資産額 | (千円) | 12,308,495 | 14,451,694 | 14,022,880 |
| 総資産額 | (千円) | 22,093,299 | 23,965,087 | 23,782,862 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 37.08 | 57.16 | 195.59 |
| 自己資本比率 | (%) | 53.9 | 58.4 | 57.1 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
4.平成28年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施いたしました。121期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
(訂正後)
| 回次 | 第121期 第1四半期 連結累計期間 | 第122期 第1四半期 連結累計期間 | 第121期 | |
| 会計期間 | 自平成28年4月1日 至平成28年6月30日 | 自平成29年4月1日 至平成29年6月30日 | 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 4,530,088 | 4,736,682 | 19,990,185 |
| 経常利益 | (千円) | 254,798 | 366,476 | 1,298,788 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 164,655 | 253,784 | 868,422 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 41,851 | 484,207 | 1,820,925 |
| 純資産額 | (千円) | 12,308,495 | 14,432,927 | 14,022,880 |
| 総資産額 | (千円) | 22,093,299 | 23,938,125 | 23,782,862 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 37.08 | 57.16 | 195.59 |
| 自己資本比率 | (%) | 53.9 | 58.4 | 57.1 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
4.平成28年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施いたしました。121期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
第2【事業の状況】
3【財政状態及び経営成績の分析】
(2)財政状態
(訂正前)
(資産)
当社グループの当第1四半期連結会計期間末総資産は23,965百万円で、前連結会計年度末に比べて182百万円増加しました。主な増加要因は商品及び製品217百万円および投資有価証券309百万円、主な減少要因は受取手形及び売掛金172百万円です。
(負債)
負債合計は9,513百万円で、前連結会計年度末に比べて246百万円減少しました。主な増加要因は支払手形及び買掛金116百万円、その他の流動負債512百万円および繰延税金負債100百万円、主な減少要因は短期借入金450百万円、
未払法人税等114百万円、賞与引当金163百万円および営業外電子記録債務112百万円です。
(純資産)
純資産合計は14,451百万円で、前連結会計年度末に比べて428百万円増加しました。主な増加要因は親会社株主に帰属する四半期純利益253百万円およびその他有価証券評価差額金211百万円、主な減少要因は剰余金の配当71百万円です。
(訂正後)
(資産)
当社グループの当第1四半期連結会計期間末総資産は23,938百万円で、前連結会計年度末に比べて155百万円増加しました。主な増加要因は商品及び製品217百万円および投資有価証券282百万円、主な減少要因は受取手形及び売掛金172百万円です。
(負債)
負債合計は9,505百万円で、前連結会計年度末に比べて254百万円減少しました。主な増加要因は支払手形及び買掛金116百万円、その他の流動負債512百万円および繰延税金負債92百万円、主な減少要因は短期借入金450百万円、
未払法人税等114百万円、賞与引当金163百万円および営業外電子記録債務112百万円です。
(純資産)
純資産合計は14,432百万円で、前連結会計年度末に比べて410百万円増加しました。主な増加要因は親会社株主に帰属する四半期純利益253百万円およびその他有価証券評価差額金192百万円、主な減少要因は剰余金の配当71百万円です。
第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(訂正前)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,146,801 | 5,060,019 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,798,871 | 5,626,187 |
| 電子記録債権 | 264,775 | 298,229 |
| 商品及び製品 | 1,164,628 | 1,382,584 |
| 仕掛品 | 120,021 | 136,862 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,010,866 | 1,015,610 |
| 繰延税金資産 | 165,979 | 165,884 |
| その他 | 258,669 | 216,041 |
| 貸倒引当金 | △9,165 | △9,391 |
| 流動資産合計 | 13,921,446 | 13,892,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,560,900 | 7,582,720 |
| 減価償却累計額 | △5,331,039 | △5,380,088 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,229,861 | 2,202,632 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,663,855 | 9,693,114 |
| 減価償却累計額 | △8,096,004 | △8,180,211 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,567,851 | 1,512,903 |
| 土地 | 872,615 | 873,588 |
| リース資産 | 32,230 | 32,230 |
| 減価償却累計額 | △22,689 | △23,634 |
| リース資産(純額) | 9,541 | 8,596 |
| 建設仮勘定 | 9,410 | 10,880 |
| その他 | 774,409 | 777,810 |
| 減価償却累計額 | △686,543 | △693,250 |
| その他(純額) | 87,865 | 84,560 |
| 有形固定資産合計 | 4,777,145 | 4,693,161 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,324 | 40,235 |
| 電話加入権 | 9,230 | 9,230 |
| 無形固定資産合計 | 54,554 | 49,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,384,944 | ※1 4,694,741 |
| 退職給付に係る資産 | 481,714 | 484,984 |
| 繰延税金資産 | 26,991 | 26,740 |
| その他 | 144,377 | 132,277 |
| 貸倒引当金 | △8,312 | △8,312 |
| 投資その他の資産合計 | 5,029,715 | 5,330,430 |
| 固定資産合計 | 9,861,415 | 10,073,057 |
| 資産合計 | 23,782,862 | 23,965,087 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,004,230 | 3,120,297 |
| 電子記録債務 | 1,200,487 | 1,120,817 |
| 短期借入金 | 2,479,600 | 2,029,400 |
| リース債務 | 4,834 | 3,625 |
| 未払法人税等 | 244,922 | 130,146 |
| 繰延税金負債 | 967 | 882 |
| 賞与引当金 | 368,133 | 204,442 |
| 役員賞与引当金 | 17,160 | 14,370 |
| 設備関係支払手形 | 29,013 | 7,616 |
| 営業外電子記録債務 | 137,294 | 24,377 |
| その他 | 591,169 | 1,103,894 |
| 流動負債合計 | 8,077,813 | 7,759,870 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 127,000 | 123,000 |
| 繰延税金負債 | 989,832 | 1,090,491 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,649 | 69,188 |
| 環境対策引当金 | 22,032 | 22,032 |
| 退職給付に係る負債 | 257,406 | 263,394 |
| 資産除去債務 | 6,995 | 6,995 |
| 長期預り保証金 | 179,253 | 178,419 |
| 固定負債合計 | 1,682,168 | 1,753,521 |
| 負債合計 | 9,759,982 | 9,513,392 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,500 | 640,500 |
| 資本剰余金 | 289,846 | 289,846 |
| 利益剰余金 | 10,879,345 | 11,062,089 |
| 自己株式 | △9,437 | △9,437 |
| 株主資本合計 | 11,800,254 | 11,982,998 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,690,800 | 1,902,093 |
| 為替換算調整勘定 | 78,107 | 88,582 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 19,175 | 33,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,788,083 | 2,024,406 |
| 非支配株主持分 | 434,542 | 444,289 |
| 純資産合計 | 14,022,880 | 14,451,694 |
| 負債純資産合計 | 23,782,862 | 23,965,087 |
(訂正後)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,146,801 | 5,060,019 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,798,871 | 5,626,187 |
| 電子記録債権 | 264,775 | 298,229 |
| 商品及び製品 | 1,164,628 | 1,382,584 |
| 仕掛品 | 120,021 | 136,862 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,010,866 | 1,015,610 |
| 繰延税金資産 | 165,979 | 165,884 |
| その他 | 258,669 | 216,041 |
| 貸倒引当金 | △9,165 | △9,391 |
| 流動資産合計 | 13,921,446 | 13,892,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,560,900 | 7,582,720 |
| 減価償却累計額 | △5,331,039 | △5,380,088 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,229,861 | 2,202,632 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,663,855 | 9,693,114 |
| 減価償却累計額 | △8,096,004 | △8,180,211 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,567,851 | 1,512,903 |
| 土地 | 872,615 | 873,588 |
| リース資産 | 32,230 | 32,230 |
| 減価償却累計額 | △22,689 | △23,634 |
| リース資産(純額) | 9,541 | 8,596 |
| 建設仮勘定 | 9,410 | 10,880 |
| その他 | 774,409 | 777,810 |
| 減価償却累計額 | △686,543 | △693,250 |
| その他(純額) | 87,865 | 84,560 |
| 有形固定資産合計 | 4,777,145 | 4,693,161 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,324 | 40,235 |
| 電話加入権 | 9,230 | 9,230 |
| 無形固定資産合計 | 54,554 | 49,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,384,944 | ※1 4,667,779 |
| 退職給付に係る資産 | 481,714 | 484,984 |
| 繰延税金資産 | 26,991 | 26,740 |
| その他 | 144,377 | 132,277 |
| 貸倒引当金 | △8,312 | △8,312 |
| 投資その他の資産合計 | 5,029,715 | 5,303,469 |
| 固定資産合計 | 9,861,415 | 10,046,095 |
| 資産合計 | 23,782,862 | 23,938,125 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,004,230 | 3,120,297 |
| 電子記録債務 | 1,200,487 | 1,120,817 |
| 短期借入金 | 2,479,600 | 2,029,400 |
| リース債務 | 4,834 | 3,625 |
| 未払法人税等 | 244,922 | 130,146 |
| 繰延税金負債 | 967 | 882 |
| 賞与引当金 | 368,133 | 204,442 |
| 役員賞与引当金 | 17,160 | 14,370 |
| 設備関係支払手形 | 29,013 | 7,616 |
| 営業外電子記録債務 | 137,294 | 24,377 |
| その他 | 591,169 | 1,103,894 |
| 流動負債合計 | 8,077,813 | 7,759,870 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 127,000 | 123,000 |
| 繰延税金負債 | 989,832 | 1,082,296 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,649 | 69,188 |
| 環境対策引当金 | 22,032 | 22,032 |
| 退職給付に係る負債 | 257,406 | 263,394 |
| 資産除去債務 | 6,995 | 6,995 |
| 長期預り保証金 | 179,253 | 178,419 |
| 固定負債合計 | 1,682,168 | 1,745,327 |
| 負債合計 | 9,759,982 | 9,505,197 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 640,500 | 640,500 |
| 資本剰余金 | 289,846 | 289,846 |
| 利益剰余金 | 10,879,345 | 11,062,089 |
| 自己株式 | △9,437 | △9,437 |
| 株主資本合計 | 11,800,254 | 11,982,998 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,690,800 | 1,883,326 |
| 為替換算調整勘定 | 78,107 | 88,582 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 19,175 | 33,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,788,083 | 2,005,639 |
| 非支配株主持分 | 434,542 | 444,289 |
| 純資産合計 | 14,022,880 | 14,432,927 |
| 負債純資産合計 | 23,782,862 | 23,938,125 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(訂正前)
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 170,977 | 264,658 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △84,075 | 212,122 |
| 為替換算調整勘定 | △76,371 | 11,638 |
| 退職給付に係る調整額 | 31,322 | 14,554 |
| その他の包括利益合計 | △129,125 | 238,316 |
| 四半期包括利益 | 41,851 | 502,974 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 43,514 | 490,107 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1,662 | 12,867 |
(訂正後)
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 170,977 | 264,658 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △84,075 | 193,355 |
| 為替換算調整勘定 | △76,371 | 11,638 |
| 退職給付に係る調整額 | 31,322 | 14,554 |
| その他の包括利益合計 | △129,125 | 219,549 |
| 四半期包括利益 | 41,851 | 484,207 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 43,514 | 471,340 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1,662 | 12,867 |